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金华市民政局(汇总)单位2016年度 部门决算

发布日期:2017-09-20 字号:[ ]
 一、金华市民政局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行民政工作的法律、法规、规章;拟订并组织实施有关民政行政管理的规范性文件;制定并组织实施全市民政事业的发展规划、工作计划和政策;指导基层民政工作。
    2
、会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、工作计划、政策和职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
    3
、负责全市性和金华经济技术开发区社会团体、民办非企业单位的登记、监督管理和执法监察工作。
    4
、负责全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,承办伤残等级、烈士称号的审核申报工作;承担市双拥领导小组办公室的日常工作。
    5
、负责军队离退休干部、复员退伍军人和军队无军籍退休退职职工等接收安置、服务管理工作;负责全市优抚对象数据库的建设与管理工作;协调、指导全市军供管理和保障工作;负责农村老党员、老交通员、老游击队员的生活困难定期补助工作;承担市退伍军人和军队离退休干部安置办公室的日常工作。
    6
、负责全市救灾减灾工作,核查上报发布灾情,监督管理救灾款物分配使用;组织制定自然灾害应急预案,指导避灾安置场所建设和管理;组织、指导社会救灾捐赠,负责接收社会捐赠;指导全市政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作。
    7
、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;指导和监督全市实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;负责全市城市低收入家庭认定工作;负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。
    8
、拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准;依法管理、指导慈善事业;指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作;指导居家养老工作,指导、组织养老服务体系建设;负责农村五保供养工作,指导农村敬老院建设和管理;指导、协调全市革命老区扶贫工作;负责对口支援和结对帮扶工作。
    9
、指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作;指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设。
    10
、负责行政区划管理;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。
    11
、负责殡葬管理、婚姻登记管理和收养登记工作。
    12
、负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理;负责福利彩票的发行、销售、管理;负责市级福利彩票公益金的管理工作。
    13
、办理市老龄工作委员会决定的事项,促进老龄事业发展。
    14
、负责全市地名标志的设置和管理,负责全市标准地名资料的编辑和审定。
    15
、负责全市各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障,会同有关部门制定社会福利企业的扶持保护政策并监督落实。
    16
、负责全市大中型水库移民后期扶持、新建大中型水库移民安置规划的审核,指导小型水库移民有关扶持工作。
    17
、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市民政局(汇总)单位部门决算包括:局本级决算和局属金华市社会福利企业管理办公室、金华市殡仪馆、金华市地名委员会办公室、金华市救助管理站、金华市第一社会福利院、金华市军队离退休干部休养所、浙江金华军事运输供应站、金华市殡葬执法支队、金华市社区服务指导中心、金华市龙山公墓、金华市社会福利中心、金华市福利彩票发行中心、金华市养老服务指导中心等14个单位决算,其中行政单位1个,参公单位2个,事业单位10,企业1个。

二、金华市民政局(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市民政局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

金华市民政局(汇总)单位2016年度收入决算17067.72万元,其中:本年收入16658.77万元,占总收入97.6%,包括财政拨款收入8679.68万元(其中,一般公共预算6794.83万元,政府性基金预算1884.85万元),占总收入50.85%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)2485.38万元,占总收入14.56%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%其他收入5493.71万元,占总收入32.19%上级补助收入0万元,占总收入0%附属单位上缴收入0万元,占总收入0%事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%上年结转收入408.95万元,占总收入2.4%

(二)支出决算总体情况

金华市民政局(汇总)单位2016年度支出决算11794.8万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出9,606.37万元、医疗卫生与计划生育支出85.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出171.78万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1931.59万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3070.87万元,日常公用支出293.43万元,项目支出8430.5万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,862.43万元,政府性基金预算支出1836.85万元,其他各类支出5095.52万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市民政局(汇总)单位2016年年初预算为2985.23万元,2016年一般公共预算当年拨款6,794.83万元,完成年初预算的227.61%主要是(1)因新增人员及社保公积金调整等原因年中追加人员经费131.12万元,(2)年中追加省补资金3339.57万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出6586.33万元,占96.93%;医疗卫生与计划生育(类)支出67.62万元,占1%;住房保障(类)支出140.88万元,占2.07%

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为572.05万元,2016年决算为561.91万元,完成年初预算的98.23%,决算数小于预算数的主要原因是按照机关事业单位养老年金改革要求将涉及养老年金的预算资金调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为81万元,完成年初预算的270%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加双拥慰问经费。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。2016年年初预算为12万元,2016年决算为11.17万元,完成年初预算的93.08%。决算数小于预算数的主要原因是市养老服务指导中心开展养老指导工作按实际支付资金,略有结余。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。2016年年初预算为35万元,2016年决算为73.53万元,完成年初预算的210.09%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补地名普查及工作经费。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项)。2016年年初预算为117.94万元,2016年决算为107.57万元,完成年初预算的91.21%,决算数小于预算数的主要原因是按照机关事业单位养老年金改革要求将涉及养老年金的预算资金调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2016年年初预算为93.18万元,2016年决算为472.53万元,完成年初预算的507.12%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加部队慰问、春节困难群众慰问、养老补助、困难群众价格上涨补贴等经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为97.86万元,2016年决算为97.82万元,完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出资金,略有结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为50.69万元,决算数大于预算数的主要原因是按照机关事业单位养老年金改革要求年中将其他反映养老金的经费调整到该科目使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为20.28万元,决算数大于预算数的主要原因是按照机关事业单位养老年金改革要求年中将其他反映年金的经费调整到该科目使用。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2016年年初预算为140万元,2016年决算为175.63万元,完成年初预算的125.45%,决算数大于预算数的主要原因是当年去世军队离退休人员超过年初预计,年中追加该经费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。2016年年初预算为9.9万元,2016年决算为9.32万元,完成年初预算的94.16%。决算数小于预算数的主要原因是市民政局开展对市区烈士纪念物维护工作按实际支出资金,略有结余。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2016年年初预算为11万元,2016年决算为10.93万元,完成年初预算的99.34%,决算数小于预算数的主要原因是民政局开展优抚对象服务工作按实际支出资金,略有结余。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)。2016年年初预算为345.79万元,2016年决算为1470.94万元,完成年初预算的425.39%,决算数大于预算数的主要原因年中追加省补资金。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2016年年初预算为153万元,2016年决算为147.99万元,完成年初预算的96.72%,决算数小于预算数的主要原因是按实际工作支出资金,略有结余。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2016年年初预算为29万元,2016年决算为29万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。2016年年初预算为342.92万元,2016年决算为332.47万元,完成年初预算的96.95%,决算数小于预算数的主要原因是市殡仪馆开展殡仪服务和殡仪宣传工作按实际支出资金,略有结余。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。2016年年初预算为461.55万元,2016年决算为467.24万元,完成年初预算的101.23%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员经费等。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。2016年年初预算为317.22万元,2016年决算为305.83万元,完成年初预算的96.41%,决算数大于预算数的主要原因是市救助站开展救助工作按实际支出资金,有结余。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。2016年年初预算为6万元,2016年决算为6万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为35万元,2016年决算为222.12万元,完成年初预算的634.62%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补资金用于民政信息系统建设、地名工作、福利院建设、军供站站建设、流浪乞讨人员救助等。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为24.89万元,2016年决算为24.89万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为39.18万元,2016年决算为40.49万元,完成年初预算的103.35%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员而追加的该经费使用。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.16万元,决算数大于预算数的主要原因是年底追加用于困难群众城乡居民基本医疗保险补助。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.05万元,决算数大于预算数的主要原因是年底追加城乡居民医疗保险经办工作经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为111.76元,2016年决算为140.87万元,完成年初预算的126.05%,决算数大于预算数的主要原因是全系统因工资调整及新增人员而追加的公积金经费。

2.一般公共预算基本支出情况说明

金华市民政局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出1958.39万元,其中:人员经费1779.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费179.03万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。2016年年初预算为120万元,2016年决算为108.7万元,完成年初预算的90.58%,决算数小于预算数的主要原因为当年移民工作经费按实际使用资金,略有结余。

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加省补移民工作经费20万元。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为26万元,2016年决算为23.22万元,完成年初预算的89.31%,决算数小于预算数的主要原因社区服务指导中心老年教育经费按实际使用资金,有结余。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。2016年年初预算为1005.3万元,2016年决算为1119.64万元,完成年初预算的101.71%,决算数大于预算数的主要原因是市福彩中心年中追加人员公积金费用2.15万元和销售厅及县域工作站装修工程(一期)工程款15万元。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为211.4万元,2016年决算为566.75万元,完成年初预算的319.96%,决算数大于预算数的主要原因市民政局年中追加省补社区建设经费100万元,市福利院年中追加省补建设及残困儿童项目经费108万元,市福彩中心年中追加省补公益活动经费152万元,市福彩中心年中追加市补公益活动经费20万元,市社区服务指导中心年中追加公益活动经费10万元,市福利中心年中追加建设及残疾福利项目75万元,以上追加经费在实际使用中有结余。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为20万元,2016年决算为18.53万元,完成年初预算的92.65%,决算数小于预算数的主要原因社区服务指导中心开展公益活动按实际支出资金,略有结余。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.3万元,比上年决算数下降15.58%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本次赴台参加养老服务合作交流活动,由市人大统一组织,费用比上年下降。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算8.35万元,比上年决算数增长5.83%。主要用于接待上级部门、兄弟省市县来金公务活动等支出。增加的主要原因是2016年市财政局将补助给市慈善总会的接待费1万先拨入市民政局,要求市民政局将该资金拨付给市慈善总会,而在公务接待费统计时,该资金也统计在当年支出,造成本年度公务接待费用增长。如扣除补助的1万元,实际系统公务接待费比上年减少6.84%

其中,本单位国内公务接待99批次,1,114人次,共8.35万元,其中,外事接待2批次,16人次,共0.1万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算22.65万元,比上年决算数下49.58 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出22.65万元,主要用于救助、殡葬、民政管理事务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。增加的主要原因:(1)市第一社会福利院报废一辆汽车。市第一社会福利院资产自查发现有一辆报废车辆未登记,2016年固定资产系统补录报废登记;(2)市殡仪馆购车新增殡仪服务用车两辆。市殡仪馆购车指标2015年底使用,但车辆2016年到位,同年在固定资产系统登记。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度市民政局本级1家行政单位以及所属市殡葬执法支队、市地名办2等家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出89.04万元,比上年度减少159.68万元,下降64.2%,主要原因是2015年拥军优属经费167.5万元在机关运行经费反映,本年度无该项经费

2.政府采购支出情况

2016年度市民政局本级及所属各单位政府采购支出总额2045.45万元,其中:政府采购货物支出181.31万元、政府采购工程支出1679.14万元、政府采购服务支出185万元。3.国有资产占有使用情况

截至20161231,市民政局本级及所属各单位共有车辆24辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度市民政系统76个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算4807.61万元,实际支出2904.03万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:评价结果优秀项目7个、评价结果良好项目55个、评价结果合格项目14个。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.市区双拥慰问项目预算安排328.47万元,实际支出  327.84万元。经评价(自评),该项目依据为《浙江省双拥模范城(县)考核标准》和《金华市民政局关于开展庆祝建军89周年系列活动的请示》,项目实施管理制度为《浙江省双拥模范城(县)考核标准》,项目资金主要用于春节走访慰问驻金及外训部队,双拥宣传,庆祝建军89周年系列活动,为驻军部队开展计算机培训,双拥档案资料整理,对参与临时性紧急任务救援部队慰问等,完成绩效情况良好。

2.“死亡抚恤”项目预算安排175.63万元,实际支出175.63万元。经评价(自评),该项目依据为《中央军人抚恤优待条例》和《浙江省军人抚恤优待办法》,项目实施管理制度《中央军人抚恤优待条例》和《浙江省军人抚恤优待办法》,项目资金主要用于向去世的军队离退休干部的家属发放一次性抚恤金,完成绩效情况良好。

3.“流浪乞讨救助专项经费”项目预算安排110.25万元,实际支出110.25万元。经评价(自评),该项目依据是《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理实施细则》、《救助管理机构基本规范》和《流浪未成年人救助保护机构基本规范》,项目实施管理制度《浙江省流浪乞讨人员救助资金使用管理办法》,项目资金主要用于救助流浪乞讨人员,完成绩效情况优秀。

4.“殡葬业务成本”项目预算安排181.56万元,实际支出181.56万元。经评价(自评),该项目依据《民政部关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》,项目实施管理制度《浙江省殡葬管理条例》,项目资金主要用于开展殡葬服务工作和保障殡葬改革工作,完成绩效情况合格。

5.孤儿生活费补助项目预算安排88万元,实际支出88万元。经评价(自评),该项目依据《金华市民政局金华市财政局关于调整市区孤儿基本生活费标准的通知》、《浙江省财政厅、浙江省民政厅关于提前下达2016年孤儿及困境儿童生活费补助资金的通知》和《浙江省关于提前下达2016年孤儿生活补助资金的通知》,项目实施管理制度《社会福利机构管理暂行办法》,项目资金主要用于福利院集中供养孤残儿童的生活,完成绩效情况良好。

6.“民政管理工作经费”项目预算安排59万元,实际支出  59万元。经评价(自评),该项目依据2016年全省民政工作要点》,项目实施管理制度《金华市民政局重大经费支出管理办法》,项目资金主要用于开展各项民政事务的管理工作,完成绩效情况良好。

7.“金华军供站维修改造及设备更新”项目预算安排100万元,实际支出53.3万元。经评价(自评),该项目依据金发改审批[2016]40号,项目实施管理制《军用饮食供应站供水站管理办法》和《关于印发金华市本级行政事业单位国有资产配置标准的通知》,项目资金主要用于军供站改造及设备购置,完成绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、社会保障和就业支出-民政管理事务-拥军优属:指开展拥军优属活动的支出。

14、社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务:指老龄事务方面的支出。

15、社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理:指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

16、社会保障和就业支出-民政管理事务-部队供应:指军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

17、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

18、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22、社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位:指民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

23、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出:指未归口的其他用于优抚方面的支出。

24、社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置:指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

25、社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置:指移交政府的军队离退休人员安置支出。

26、社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构:指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

27、社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出:指未归口的其他用于退役安置方面的支出。

28、社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利:指对儿童提供福利服务方面的支出。

29、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利:指对老年人提供福利服务方面的支出。

30、社会保障和就业支出-社会福利-殡葬:指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

31、社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位:指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

32、社会保障和就业支出-临时救助-流量乞讨人员救助支出:指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

33、社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展:指大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

34、社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-其他大中型水库移民后期扶持基金支出:指未归口的其他用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

35、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

36、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:指未归口的其他用于其他社会保障和就业支出。

37、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

39、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-城镇居民基本医疗保险:指财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

40、医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出:指未归口的其他用于医疗卫生与计划生育方面支出。

41、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42、其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

43、其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出:指福利彩票销售机构的业务费用支出。

44其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出:指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

45、其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出:只用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。 


附件:汇总公开表.xls
 
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