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金华市住房和城乡建设局2016年度部门决算

发布日期:2017-09-18 字号:[ ]

金华市住房和城乡建设局

2016年度部门决算

 

一、金华市住房和城乡建设局主要概况

(一)主要职能

1.负责保障城镇低收入家庭住房保障工作;

2.负责住房和城乡建设管理秩序的规范工作;

3.负责房地产市场的监督管理;

4.负责监督管理全市建筑活动、规范市场各方主体行为;

5.负责全市建筑工程质量安全监管;

6.指导全市城市建设与管理工作;

7.负责指导全市村镇建设、公用基础设施建设、村容村貌和环境卫生管理工作。

8.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、节能减排工作;

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市住房和城乡建设局部门决算包括:本级决算、金华市白蚁防治站、金华市市政管理处、金华市园林管理处、金华市环境卫生管理处、金华市建设监察支队、金华市城建档案馆、金华市建设工程安全监督站、金华市建设工程质量监督站、金华市建设技工学校、金华市住房保障管理中心、金华市房屋征收管理办公室、金华市房屋登记发证办公室、金华市房地产交易市场管理所、金华市建设工程造价管理站、金华市生活垃圾分类管理办公室、金华市节约用水办公室、金华市城市建设开发中心、金华市区城中村改造工作领导小组办公室、金华市区三江六岸景观亮化管理办公室和金华市古子城历史文化区管理办公室决算。

二、金华市住房和城乡建设局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

金华市住房和城乡建设局2016年度收入决算60853.27万元,其中:本年收入56362.17万元,占总收入92.62%,包括财政拨款收入52220.96万元(其中,一般公共预算25440.14)万元,政府性基金预算26780.82万元),占总收入85.81%;事业单位专户资金914.66万元,占总收入1.50%;事业收入(不含专户资金)2598.84万元,占总收入4.27% 事业单位经营收入0万元,占总收入0%其他收入 627.72万元,占总收入1.03%上级补助收入0万元,占总收入0%附属单位上缴收入0万元,占总收入0%事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入4491.09万元,占总收入7.38%

(二)支出决算总体情况

金华市住房和城乡建设局2016年度支出决算54464.52万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3.39万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出 1443.26 万元、科学技术支出 0万元、文化体育与传媒支出 188.78 万元、社会保障和就业支出 843.82 万元、医疗卫生与计划生育支出 425.38 万元、节能环保支出 1856.25 万元、城乡社区支出 45799.20 万元、农林水支出 0万元、交通运输支出  4 万元、资源勘探支出 0万元、商业服务业支出 0万元、金融支出 0万元、援助其他地区支出 0万元、国土海洋气象支出 0万元、住房保障支出2672.46  万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出  1227.98 万元。债务还本支出 0万元、债务付息支出 0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出13843.18 万元,日常公用支出1358.25万元,项目支出39263.09万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出24905.2万元,政府性基金预算支出25368.81万元,其他各类支出4190.51万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市住房和城乡建设局单位2016年年初一般公共预算为 24312.64 万元,2016年一般公共预算当年拨款 24905.20万元,完成年初预算的 102.44 %,主要是因为人员及项目增加,年中追加。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。2016年年初预算为 0 万元,2016年决算为3.39万元,决算数大于预算数的主要原因年中经费增加。

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。2016年年初预算为102万元,2016年决算为102万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。2016年年初预算为 0 万元,2016年决算为2.82万元,决算数大于预算数的主要原因该资金为上年结转。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出。2016年年初预算为 14.86 万元,2016年决算为68.36万元,完成年初预算的460.03%,决算数大于预算数的主要原因年中追加中职教育资助专项。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费用附加安排的支出(项)。2016年年初预算为 0 万元,2016年决算为298.46万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加中职教育资助专项。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年年初预算为 0万元,2016年决算为0.69万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。2016年年初预算为179.93万元,2016年决算为178.28万元,完成年初预算的99.08%,决算数小于预算数的主要原因金华市古子城历史文化区管理委员会办公室基本支出及婺州古城日常维护、物业费有结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为 0 万元,2016年决算为28.1万元,决算数大于预算数的主要原因年中经费追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为182.9万元,2016年决算为166.93万元,完成年初预算的91.27%,决算数小于预算数的主要原因退休人员经费有结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为 0 万元,2016年决算为354.42万元,决算数大于预算数的主要原因养老金清算增加经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为  0万元,2016年决算为141.77万元,决算数大于预算数的主要原因养老金清算增加经费。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置指出(项)。2016年年初预算为 0 万元,2016年决算为 22.58万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为 4万元,201 6年决算为3.36万元,完成年初预算的 84 %,决算数小于预算数的主要原因二等乙级伤残军人医保金有结余。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为 64.49 万元,2016年决算为63.70万元,完成年初预算的98.76%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因行政单位医疗经费有结余。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为284.57万元,2016年决算为327.49万元,完成年初预算的115.08%,决算数大于预算数的主要原因事业单位人员增加导致事业单位医疗经费增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2016年年初预算为 0 万元,2016年决算为0.36万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因建校经费增加。

能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)2016年年初预算为 0 万元,2016年决算为1856.25万元,决算数大于预算数的主要原因年中经费增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为 1414.83万元,2016年决算为1281.82万元,完成年初预算的90.60%,决算数小于预算数的主要原因行政运行单位经费有结余。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2016年年初预算为271.97万元,2016年决算为377.63万元,完成年初预算的138.85%,决算数大于预算数的主要原因经费年中有追加,且部分经费有结余。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2016年年初预算为651.49万元,2016年决算为474.04万元,完成年初预算的 72.76%,决算数小于预算数的主要原因专业业务费等专项项目有结余。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2016年年初预算为248.5万元,2016年决算为241.16万元,完成年初预算的 97.05%,决算数小于预算数的主要原因经费结余。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2016年年初预算为 1960.33 万元,2016年决算为 2658.80万元,完成年初预算的 135.63%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因市政管理处项目经费结余。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2016年年初预算为 13290.83 万元,2016年决算为 13187.80万元,完成年初预算的 99.22%,决算数小于预算数的主要原因环境卫生管理处项目经费结余。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2016年年初预算为 811.21 万元,2016年决算为 847.43万元,完成年初预算的 104.46%,决算数大于预算数的主要原因年中追加相关经费。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2016年年初预算为 1598 万元,2016年决算为 437.62万元,完成年初预算的 27.38%,决算数小于预算数的主要原因相关市区城区生活垃圾分类工作经费结余。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2016年年初预算为 0 万元,2016年决算为 4万元,决算数大于预算数的主要原因年中经费追加。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)2016年年初预算为 238.84 万元,2016年决算为265.39万元,完成年初预算的 111.12%,决算数大于预算数的主要原因经费结余。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)2016年年初预算为 269 万元,2016年决算为265.51万元,完成年初预算的 98.74%,决算数小于预算数的主要原因经费结余。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)2016年年初预算为 1012.3 万元,2016年决算为73万元,决算数小于预算数的主要原因美丽宜居示范村补助为待分配资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为 504.58 万元,2016年决算为628.23万元,完成年初预算的 124.51 %,决算数大于预算数的主要原因人员增加,经费增加。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)2016年年初预算为 608.01 万元,2016年决算为543.80万元,完成年初预算的 89.43%,决算数小于预算数的主要原因经费结余。

3.一般公共预算基本支出情况说明

金华市住房和城乡建设局2016年一般公共预算基本支出 13588.74 万元,其中:

人员经费 12478.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费等;

公用经费1110.2万元,主要包括:办公费、印刷费等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2016年年初预算为 15650.25 万元,2016年决算为 14488.50万元,完成年初预算的 92.58 %,决算数或小于预算数的主要原因经费结余。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2016年年初预算为 2520.9 万元,2016年决算为2520.9万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入(款)城市公共设施(项)。2016年年初预算为 1204.13 万元,2016年决算为 994.96万元,完成年初预算的82.63%,决算数或小于预算数的主要原因经费结余。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。2016年年初预算为 85.26 万元,2016年决算为 85.26万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。2016年年初预算为 6051.2万元,2016年决算为 6051.2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为 1269.08万元,2016年决算为 1227.99万元,完成年初预算的96.76%,决算数小于预算数的主要原因经费结余。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降 100 %。减少的主要原因本年我单位未安排出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.34万元,比上年决算数下降39.89%。主要用于接待有关业务单位等支出减少主要原因是2016年严格控制公务接待费用,接待标准有所下降,接待人次大幅度减少。

其中,本单位国内公务接待 42 批次,415人次,共2.15  万元,其中,外事接待 2 批次,5人次,共 0.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算45.72万元,比上年决算数增长 78.04 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 45.72 万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。增加的主要原因是统计口径不同造成车辆增加,实际2016年未增加公务用车。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年度金华市住房和城乡建设局本级1 家行政单位以及所属金华市建设监察支队室等 1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 222.7万元,减少17.95万元,下降 7.46 %,主要原因是人员减少以及日常公用经费减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度金华市住房和城乡建设局本级及所属各单位政府采购支出总额 10193.57万元,其中:政府采购货物支出1470.12万元、政府采购工程支出 1580.26万元、政府采购服务支出 7143.19 万元。授予中小企业合同金额6695.08万元,占政府采购支出总额的 65.68%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,金华市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆 887辆,其中,一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 854 辆。单位价值200万元以上大型设备  2 台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金华市住房和城乡建设局本级省建筑节能与绿色建筑推广应用补助项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 110万元,实际支出 110万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:3个绿色建筑示范项目均已申报取得星级绿色建筑设计标识,3个既有建筑节能改造项目均已按要求竣工,为金华市绿色建筑和既有建筑节能改造起到示范作用。

主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.建筑节能与绿色建筑推广应用补助项目预算安排  110万元,实际支出 110 万元。经评价(自评),该项目依据:省建设厅《关于下达2014年浙江省建筑节能专项资金的通知》(浙财建〔2014〕208号)的文件项目实施管理制度……,项目资金主要用于:星级绿色建筑示范工程(3项)80万元,既有公共建筑节能改造示范工程(2项)20万元,既有居住建筑节能改造示范工程(1项)补助资金10万元,完成绩效情况:完成了既有建筑节能改造试点示范任务,对我市既有建筑节能改造起到了很好的示范引领作用。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

14.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

15.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出。反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费用附加安排的支出(项)。反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18.文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

23.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置指出(项)。反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

32.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

33.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

36.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。反映出上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

37.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。反映出上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

38.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

39.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

40.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。反映出删除项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

43.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

44.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以为文化等基础设施建设支出。

45.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入(款)城市公共设施(项)。反映城市公用事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

46.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。反映城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

47.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

48.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 


附件:金华市建设局(汇总).xls
 
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